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送心意

大漠老師

職稱中級會計師

2021-06-17 16:12

你好,自己的生產(chǎn)的視同銷售,繳納增值稅,所得稅,外購的直接入費用成本了。

簡單的冰淇淋 追問

2021-06-17 16:22

這種公對公的贈送是不是不涉及個人所得稅,只涉及增值稅和公司所得稅?

大漠老師 解答

2021-06-17 17:05

對的,不涉及個人所得稅

簡單的冰淇淋 追問

2021-06-17 17:11

那關(guān)于增值稅和公司所得稅有沒有方式可以規(guī)避一些嗎?公司不想承擔(dān)太大的成本

大漠老師 解答

2021-06-17 17:14

增值稅開票了,只能多找點進項抵扣。別無他法。

大漠老師 解答

2021-06-17 17:15

不開票,增值稅也要交,只要有銷售收入就交

簡單的冰淇淋 追問

2021-06-17 17:25

那公司所得稅呢

簡單的冰淇淋 追問

2021-06-17 17:53

把業(yè)務(wù)招待費換成業(yè)務(wù)宣傳費會不會節(jié)省些費用?

大漠老師 解答

2021-06-17 18:17

所得稅有就交啊,你這個需要看你賬的,所得稅匯算清繳,招待費廣告費,比例,沒見到賬,不好說。

簡單的冰淇淋 追問

2021-06-17 18:22

老師,業(yè)務(wù)宣傳費的全額扣除是什么意思?

大漠老師 解答

2021-06-17 18:25

不是全額,是不超過全年營業(yè)收入的15%。超過部分不得所得稅前扣除

簡單的冰淇淋 追問

2021-06-17 18:26

老師,那關(guān)于業(yè)務(wù)宣傳費的全額扣除您能給我具體的例子嗎?比業(yè)務(wù)招待費好在哪?看理論看不太懂

大漠老師 解答

2021-06-17 18:38

業(yè)務(wù)收入1000萬。宣傳費你花了200萬但是稅前可以扣除150萬。招待費花了50萬但是可以扣5萬。建議你去看看所得稅匯算清繳。百度。內(nèi)容太多,我三言兩語講不明白。

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你好,自己的生產(chǎn)的視同銷售,繳納增值稅,所得稅,外購的直接入費用成本了。
2021-06-17 16:12:19
你好,這個不調(diào)整呢,你現(xiàn)在是存貨,
2021-12-22 20:12:13
不可以的哦,生產(chǎn)成本是用來核算你們生產(chǎn)商品的科目,你們最后賣的是商品,只能是,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品-成品或者半成品
2018-11-04 10:02:37
您好 這樣賬務(wù)處理可以的
2020-02-22 12:43:22
嗯,對的是的是這么做的。
2024-12-18 13:10:26
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