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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-06-16 20:59

你好,是沒有發(fā)生任何經(jīng)濟業(yè)務(wù),導(dǎo)致報表的數(shù)據(jù)全部是0嗎? 

奮斗的小鬼 追問

2021-06-16 21:24

老師您好!1,經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生了,就是沒有票,怎么弄?2,沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生,不能0報,怎么弄?

鄒老師 解答

2021-06-16 21:26

你好
1,做無票業(yè)務(wù)分錄就是了
2,需要做一筆業(yè)務(wù)分錄,使得報表數(shù)據(jù)不全為0,今后把之前做的分錄紅沖

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你好,是沒有發(fā)生任何經(jīng)濟業(yè)務(wù),導(dǎo)致報表的數(shù)據(jù)全部是0嗎??
2021-06-16 20:59:06
采購沒有取得發(fā)票,是可以暫估入賬的。 銷售沒有開具發(fā)票的話,也是要正常結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本的。
2020-01-09 10:38:43
您好,關(guān)聯(lián)報表也要填寫的,G109000填的是自己本公司的內(nèi)容。根據(jù)自己公司的資產(chǎn)負債表填列,不需要考慮關(guān)聯(lián)企業(yè)的。
2017-05-17 20:37:15
你好 根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行相應(yīng)的賬務(wù)處理,根據(jù)憑證登記賬簿,出具財務(wù)報表。 比如 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額   預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應(yīng)的壞賬準備) “存貨”=“原材料”+“庫存商品”+“委托加工物資”+“周轉(zhuǎn)材料”+“材料采購”+“在途物資”+“發(fā)出商品”+“材料成本差異”(借方為加,貸方為減)-“存貨跌價準備”
2021-10-20 16:40:24
啥都沒有不能0申報那做一筆,借貨幣資金1000 貸其他應(yīng)付款1000吧
2020-07-01 14:57:39
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