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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2021-06-16 17:26

你好,實際都發(fā)出去了?

雁子 追問

2021-06-16 17:27

簽字的只有工資表上的數(shù)據(jù),實際發(fā)沒發(fā),出納也不知道了

雁子 追問

2021-06-16 17:28

出納把賬交個會計,會計核賬時發(fā)現(xiàn)發(fā)工資支票比工資表多了2000

冉老師 解答

2021-06-16 17:28

那這個2000元去哪了,不然沒法做賬的

雁子 追問

2021-06-16 17:30

會計也是這么問出納的,可出納說讓會計按她支票的數(shù)據(jù)先記著,不然她的現(xiàn)金賬對不上了。會計該怎么做?

冉老師 解答

2021-06-16 17:37

那你做賬沖賬直接按照支票的金額了

雁子 追問

2021-06-16 18:01

具體一點可以嗎

雁子 追問

2021-06-16 19:32

具體分錄怎么做?

冉老師 解答

2021-06-16 19:58

借庫存現(xiàn)金
貸銀行存款

借應(yīng)付職工薪酬
貸庫存現(xiàn)金

雁子 追問

2021-06-16 20:04

比如應(yīng)付工資44000,支票開車46000了,怎么做分錄

冉老師 解答

2021-06-16 20:51

借庫存現(xiàn)金46000
貸銀行存款46000

借應(yīng)付職工薪酬46000
貸庫存現(xiàn)金46000

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你好,實際都發(fā)出去了?
2021-06-16 17:26:29
?你好? 去把工資表 拿出去 和你 實際的 發(fā)放明細核對 就可以 知道哪里? ?出錯了??
2021-06-18 09:53:02
您好 請問提前預(yù)支有沒有做分錄
2019-05-21 11:08:21
你好;? ?紅沖 :借? 應(yīng)付職工薪酬-工資貸以前年度損益調(diào)整; 借? ?以前年度損益調(diào)整;貸 利潤分配-未分配利利潤? ? 2.? ?多發(fā)工資退回來做借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬-工資?
2022-04-06 19:53:59
您好!紅字沖減多計提的部分。
2017-10-18 16:58:35
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