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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-16 11:21

你好  這個(gè)是你股東的話做 :借銀行存款貸實(shí)收資本  。不是股東做借銀行存款貸其他應(yīng)付款 

含糊的睫毛 追問

2021-06-16 11:31

是這樣的,那員工投了3萬,以后公司有營利會(huì)分紅這些

含糊的睫毛 追問

2021-06-16 11:31

又沒驗(yàn)資,不能圭實(shí)收資本吧

meizi老師 解答

2021-06-16 11:36

 你好       看你章程里面是不是有這個(gè)員工 股東。沒有就不能走實(shí)收資本 走 其他應(yīng)付款。 你看我上面都給你咧了具體 不同情況分錄  

含糊的睫毛 追問

2021-06-16 11:40

嗯,好的,感謝

meizi老師 解答

2021-06-16 11:45

沒事的; 希望能幫到你 滿意請給予評(píng)價(jià) 

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你好? 這個(gè)是你股東的話做 :借銀行存款貸實(shí)收資本? 。不是股東做借銀行存款貸其他應(yīng)付款?
2021-06-16 11:21:58
你好,正常現(xiàn)在應(yīng)該做借:固定資產(chǎn) 貸:實(shí)收資本才對(duì)。
2019-10-17 10:02:08
您好!借現(xiàn)金 貸實(shí)收資本
2017-04-22 14:45:15
收到的是什么款要搞清楚啊,支出的是什么也要搞清楚,才做具體的會(huì)計(jì)科目啊。
2020-04-29 16:31:46
對(duì)的,需要掛二級(jí)明細(xì)XX人
2020-04-22 09:26:33
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