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喜從天降
于2021-06-16 09:17 發(fā)布 ??1507次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-06-16 09:18
你好 那你就做賬:借管理費用或者銷售費用-差旅費 貸銀行存款
喜從天降 追問
2021-06-16 09:37
老師,進項可以抵扣嗎?
meizi老師 解答
2021-06-16 09:41
你好 你是專票的話 可以抵扣。 是出差發(fā)生的 :借管理費用或者銷售費用-差旅費 進項稅 貸銀行存款
2021-06-16 09:49
老師,是不是福利費和招待費的增值稅專用發(fā)票的進項不能抵扣的?記得好像有不能抵扣的
2021-06-16 09:55
你好 是的。正常是不能抵扣的。 招待費福利費 免稅或者簡易計稅都不可以抵扣的
2021-06-16 10:40
那就是下次有記入招待費和福利費的增值稅專用發(fā)票的話我就不作進項勾選了,對吧?直接把整個含稅金額都做到福利費和業(yè)務招待費當中對吧?
2021-06-16 10:47
你好1. 是的 你就處理 : 勾選不抵扣處理 然后價稅合計入 費用去
2021-06-16 13:00
老師,意思就是可以在抵扣勾選那里不操作,是吧?不點勾選抵扣,讓它留著,可以嗎?做賬的時候就價稅合計記入費用,對吧?
2021-06-16 13:05
你好 意思是勾選抵扣哪里 操作 勾選不抵扣選擇; 然后價稅合計入成本或者費用 。 不是新出來一個功能是 勾選不抵扣選項的。你找下
2021-06-16 13:15
要點這個功能呀,我以為不用管它就可以了呢,但我剛才也找過那個功能,就是沒看到,沒找到
2021-06-16 13:17
有找到了,但需要自己手動輸入發(fā)票好的嗎?直接點查詢是空白的
2021-06-16 13:33
你好要點哈 。 要點下勾選不抵扣 然后價稅合計入福利費去
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公司給工人支付了3萬7千的住宿費,而酒店只給開了1萬7千元的發(fā)票,請問我該怎么做賬。
答: 你好 你這個2萬元要作為其他應收款的,等到對方開票,再進行其他賬務處理的
老師,酒店開來的住宿發(fā)票怎么做賬,出差去的,開的是曾票?
答: 你好? ?那你就做賬:借管理費用或者銷售費用-差旅費 貸銀行存款?
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月付酒店住宿費20000元,但發(fā)票只開了19000元,怎么做?
答: 你好 少開了退回重開發(fā)票給你入賬
公司員工出差,對方酒店不愿意開住宿費發(fā)票咋辦
討論
請問一下因酒店沒有房間,安排客人到別的酒店入住,開回的住宿費發(fā)票怎么入賬?
老總在洛陽沒有住所,住的是洛陽的酒店,長期的,那么酒店開的住宿費發(fā)票我該怎么入賬》?
你好,我2016.2017年的住宿發(fā)票可以要求酒店補開嗎?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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2021-06-16 09:37
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2021-06-16 09:41
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2021-06-16 09:49
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2021-06-16 09:55
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2021-06-16 10:40
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2021-06-16 10:47
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2021-06-16 13:00
meizi老師 解答
2021-06-16 13:05
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2021-06-16 13:15
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2021-06-16 13:17
meizi老師 解答
2021-06-16 13:33