
我想問下對(duì)方拿發(fā)票來抵應(yīng)收款項(xiàng),財(cái)務(wù)報(bào)表怎么提現(xiàn)?算管理費(fèi)用嗎?
答: 你好,是的,計(jì)入管理費(fèi)用中,這個(gè)就是報(bào)銷了
老師,你好。管理費(fèi)用記到貸方藍(lán)字,對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有影響嗎
答: 看你的軟件。有的軟件取不不到數(shù) 看你的軟件,有的軟件取不到數(shù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師這個(gè)憑證的貸方記管理費(fèi)用做錯(cuò)了,怎樣調(diào)整憑證呢?這個(gè)錯(cuò)的憑證 是2022年的,現(xiàn)在2023年調(diào)整,怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢,財(cái)務(wù)報(bào)表受影響嗎?
答: 你好,這個(gè)之前是具體怎么錯(cuò)誤的呢?
財(cái)務(wù)報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)不了管理費(fèi)用貸方金額應(yīng)該怎么處理呀
季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的管理費(fèi)用不能負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么辦
2016年12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了,發(fā)現(xiàn)有筆管理費(fèi)用沒記要怎么處理
上期財(cái)務(wù)報(bào)表管理費(fèi)用累計(jì)數(shù)錯(cuò)了,能不能12月直接把累計(jì)數(shù)改回正確數(shù)啊
老師,發(fā)現(xiàn)以前多提了管理費(fèi)用517.31元,怎么辦?要不影響當(dāng)前財(cái)務(wù)報(bào)表


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2021-06-15 22:46
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2021-06-16 15:39