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小米
于2021-06-15 16:12 發(fā)布 ??730次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2021-06-15 16:27
你好,不需要,這里是應(yīng)收計提壞賬
小米 追問
2021-06-16 11:45
什么原因?
暖暖老師 解答
2021-06-16 11:47
你是應(yīng)收賬款計提壞賬,應(yīng)收賬款包括主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅
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應(yīng)收帳款包括增值稅?那些λ帳價值不包括增值稅?
答: 你好,學(xué)員,是的,銷售時候應(yīng)收賬款包含增值稅的
這里確認(rèn)應(yīng)收帳款的增值稅不用去除嗎?
答: 你好,不需要,這里是應(yīng)收計提壞賬
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
開出的發(fā)票:借:應(yīng)收帳款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款
答: 可以的,可以這么做的。
應(yīng)收帳款和應(yīng)收票據(jù)入賬金額都是價款增值稅相關(guān)稅費(fèi)嗎?
討論
之前借:應(yīng)收帳款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅?,F(xiàn)在公司要注銷,應(yīng)收帳款沒收到,怎么做分錄呢
如圖片中所示,像這種已開增值稅發(fā)(已交增值稅),貨款掛在應(yīng)收帳款中。但后來,又繼續(xù)打折,少給貨款,。但少給的貨款那部分,已交增值稅,。這部分能退稅嗎?如果能退,應(yīng)怎么處理??
老師,請問跨年紅沖發(fā)票,直接做借:應(yīng)收帳款(紅字)貸:工程結(jié)算(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅還是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)收帳款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師:我收到一張抵應(yīng)收帳款的購酒的增值稅發(fā)票,開票單位不是我?guī)ど蠏斓膽?yīng)收帳款那家但確實(shí)是那家抵我公司貨款,這張?jiān)鲋刀惏l(fā)票可不可以不抵扣直接做費(fèi)用?可不可以直接下掛帳那家單位的應(yīng)收帳款?
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
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小米 追問
2021-06-16 11:45
暖暖老師 解答
2021-06-16 11:47