- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-06-15 16:18
你好 正常是:備主管部門審核并確認(rèn);
三、主管領(lǐng)導(dǎo)審批;
四、清理固定資產(chǎn),處理殘值;
五、財(cái)務(wù)部門復(fù)核,并進(jìn)行賬務(wù)處理。最后由總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部門核銷該資產(chǎn)。
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你好 正常是:備主管部門審核并確認(rèn);
三、主管領(lǐng)導(dǎo)審批;
四、清理固定資產(chǎn),處理殘值;
五、財(cái)務(wù)部門復(fù)核,并進(jìn)行賬務(wù)處理。最后由總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部門核銷該資產(chǎn)。
2021-06-15 16:18:36

您好,在固定資產(chǎn)界面中點(diǎn)擊“停用”項(xiàng)目,停用項(xiàng)目里面有停用的zhi選項(xiàng)。固定資產(chǎn)報(bào)廢通過(guò)“固定資產(chǎn)清理”科目核算。轉(zhuǎn)入清理。借:固定資產(chǎn)清理;累計(jì)折舊;貸:固定資產(chǎn)。
發(fā)生的清理費(fèi)用。借:固定資產(chǎn)清理;貸:銀行存款。收回出售固定資產(chǎn)的殘料價(jià)值。借:銀行存款;貸:固定資產(chǎn)清理。清理凈損益的處理,固定資產(chǎn)清理完成后,“固定資產(chǎn)清理”科目借方余額轉(zhuǎn)入到“營(yíng)業(yè)外支出--處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失”科目,如是貸方余額轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外收入”科目。
2020-06-24 08:28:56

學(xué)員你好,那就直接處置收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入即可
2022-08-17 15:45:40

固定資產(chǎn)賬務(wù)處理包括以下幾個(gè)步驟:
1.確定購(gòu)入固定資產(chǎn)的日期和金額;
2.編制固定資產(chǎn)臺(tái)帳,記入固定資產(chǎn)名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單位、購(gòu)入日期、購(gòu)入金額、存放位置等;
3.編制固定資產(chǎn)變動(dòng)臺(tái)帳,記錄固定資產(chǎn)的變動(dòng);
4.編制固定資產(chǎn)折舊臺(tái)帳,記錄折舊的金額;
5.核算固定資產(chǎn)的折舊;
6.編制固定資產(chǎn)報(bào)廢臺(tái)帳,記錄固定資產(chǎn)的報(bào)廢金額。
2023-02-24 17:30:19

你好,是可以的。一般分三
2019-10-21 20:06:21
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