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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-06-15 13:01

你好請(qǐng)把題目完整發(fā)過來

暖暖老師 解答

2021-06-15 13:09

題目要求做什么?會(huì)計(jì)分錄

暖暖老師 解答

2021-06-15 13:16

3.借材料采購108000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額13720
貸應(yīng)付賬款121720

暖暖老師 解答

2021-06-15 13:16

3.借原材料108000
貸材料采購108000

暖暖老師 解答

2021-06-15 13:16

5.借預(yù)付賬款150000
貸銀行存款150000

暖暖老師 解答

2021-06-15 13:17

6.借原材料200000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額26000
貸預(yù)付賬款150000
銀行存款76000

暖暖老師 解答

2021-06-15 13:17

7.借應(yīng)付賬款125000
貸銀行存款125000

暖暖老師 解答

2021-06-15 13:18

8.借固定資產(chǎn)2000000
貸銀行存款2000000

暖暖老師 解答

2021-06-15 13:20

9.借生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品130000
—乙產(chǎn)品120000
制造費(fèi)用80000
管理費(fèi)用70000
貸原材料4000000

Sapphire? 追問

2021-06-15 13:32

10. 12月10日結(jié)算本月應(yīng)付工資,其中生產(chǎn)車間甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資140 000元、乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資為100 000元,生產(chǎn)車間管理人員工資60 000元,行政管理部門工人工資80 000元,銷售部門的工資20 000元。11. 12月11日新購入的生產(chǎn)線試運(yùn)行順利通過,當(dāng)即投入生產(chǎn)。12. 12月12日捐贈(zèng)希望工程200,000元。13. 12月15日通過銀行轉(zhuǎn)賬支付職工工資。14. 12月16日銷售商品一批,增值稅率13%,貨款1 000 000元及其增值稅額尚未收到。15. 12月16日工廠人力資源部李利報(bào)銷差旅費(fèi)4800元,其曾預(yù)支現(xiàn)金5000元,余款退回。16. 12月16日用銀行存款支付行政管理部門的零星支出10 000元。17. 12月18日預(yù)收貨款500 000元存入銀行。后銷售預(yù)收款款的產(chǎn)品價(jià)值1 500 000元,增值稅率13%,沖銷原預(yù)收貨款的同時(shí),其余款項(xiàng)存入銀行。18. 12月20日由于客戶違約,收取違約金30 000元存入銀行。19. 12月22日用銀行存款支付銷售產(chǎn)品過程中的廣告費(fèi)200 000元、推銷費(fèi)300 000元。20. 12月25日計(jì)算應(yīng)交納

Sapphire? 追問

2021-06-15 13:32

21. 12月26日出售多余材料40 000元,價(jià)款存入銀行,增值稅稅率為13%。并結(jié)轉(zhuǎn)材料的實(shí)際成本22 000元。22. 12月28日收回其他應(yīng)收款項(xiàng)4,200元,存入銀行。23. 12月31日計(jì)提固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊,由生產(chǎn)部門負(fù)擔(dān)的折舊費(fèi)用為280 000元,行政部門承擔(dān)的折舊費(fèi)為120 000元。24. 12月31日,將發(fā)生的制造費(fèi)用按照生產(chǎn)工時(shí)分配記入甲、乙產(chǎn)品的成本中,其中甲產(chǎn)品的生產(chǎn)工時(shí)為6 000工時(shí),乙產(chǎn)品的生產(chǎn)工時(shí)為4 000工時(shí)。25. 12月31日投入生產(chǎn)的甲、乙產(chǎn)品全部完工,已驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其成本。26. 12月31日支付四季度短期借款利息共6 000元,已經(jīng)預(yù)先計(jì)提了4 000元。27. 12月31日結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品成本1 000 000元。28. 12月31日根據(jù)上述資料結(jié)轉(zhuǎn)本期損益。29. 12月31日按利潤總額的25%計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅。并結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤賬戶。30. 12月31日期末結(jié)轉(zhuǎn)本年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤。31. 12月31日按凈利潤金額的10%計(jì)提法定盈余公積金。32. 12月31日根據(jù)股東大會(huì)及董事會(huì)決議,分配給股東125 000元的股利。33. 1

Sapphire? 追問

2021-06-15 13:32

33. 12月31日期末結(jié)清利潤分配賬戶所屬的各有關(guān)明細(xì)賬戶。

Sapphire? 追問

2021-06-15 13:32

麻煩老師了~~~

暖暖老師 解答

2021-06-15 13:34

麻煩你分開提問,問題這樣的題目太長了,一個(gè)小時(shí)都做不完,你分開提問解答,都在額沒有接手的

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你好請(qǐng)把題目完整發(fā)過來
2021-06-15 13:01:02
您好,您的具體問題是什么呢?
2020-07-10 09:22:26
你好 借原材料30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)5100 貸應(yīng)付票據(jù)35100
2021-04-03 20:59:22
你好 A材料分?jǐn)偟倪\(yùn)費(fèi)=550/1.1*600/(600%2B400) B材料分?jǐn)偟倪\(yùn)費(fèi)=550/1.1*400/(600%2B400)
2020-03-18 16:19:01
你好? 借工程物資? (價(jià)款%2B運(yùn)費(fèi)金額 )? ?進(jìn)項(xiàng)稅? 貸 銀行存款? ?
2021-09-15 19:21:22
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