
老師您好,請問法人轉(zhuǎn)入公賬一筆款,馬上又支付給供應(yīng)商,請問怎么做賬呢?我之前做的是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款支付給供應(yīng)商發(fā)票未回:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款這樣其他應(yīng)收款-法人,賬上就好多余額了?我應(yīng)該怎么做賬?
答: 你好 可以這樣,后續(xù)有錢還老板就可以,這個或者是叫老板下次轉(zhuǎn)過來備注投資款,
老師我剛到一家社會促進會做會計,他們把代發(fā)工資做成這種,收到錢時: 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 付出去時:借 其他應(yīng)付款貸 銀行存款 平賬:借 預(yù)收賬款 貸 其他應(yīng)收款 ,這樣做對嗎?我總覺得不對勁
答: 你好,代發(fā)工資的話,收到錢,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款。支付,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是集團與分公司的關(guān)系,向集團申請3.1萬的借支款,我們用這3.1萬分別向兩家購材料(分別支付1.55萬),現(xiàn)在兩家供應(yīng)商分別把發(fā)票都開來了( 兩張專票 全額 金額分別是3.1萬);上月總部把錢給我們,我們又給業(yè)務(wù)員的時候做賬是借 其他應(yīng)收款-xx業(yè)務(wù)員 貸 銀行存款 ,因為這個月發(fā)票全額開來,我們只能沖部分借款 兩家都剩1.55萬咋處理?
答: 兩家采購材料的發(fā)票沖賬處理


maize老師 解答
2021-06-11 17:07
G小璇 追問
2021-06-11 17:13
maize老師 解答
2021-06-11 17:24