
鄒老師您好,我單位在2016年1月誤將債務(wù)人的還款和利息合計(jì)沖減了其他應(yīng)收款,現(xiàn)在需要將還款500萬中的150萬轉(zhuǎn)為利息收入,請問分錄怎么做?先做個(gè)反分錄嗎?
答: 1.計(jì)提利息: 借 應(yīng)收利息 貸 利息收入 2.調(diào)整收到利息:借 其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)收利息
老師您好,我單位在2016年1月誤將還款和利息合計(jì)沖減了其他應(yīng)收款,現(xiàn)在需要將還款500萬中的150萬轉(zhuǎn)為利息收入,請問分錄怎么做?先做個(gè)反分錄嗎?
答: 您好!是的。先做個(gè)紅字沖減之前的,然后做正確的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)該是利息收入吧算成其他應(yīng)收款的內(nèi)部往來
答: 你好,調(diào)一下賬目即可!


宋生老師 解答
2016-12-02 15:11
宋生老師 解答
2016-12-02 15:23