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送心意

菁老師

職稱中級會計師,稅務師,初級會計師

2021-06-10 06:59

同學你好,
這里你第一筆分錄應為個別報表應收減值分錄
"購買日有減值,(不考慮稅費)
借:信用減值損失--計提換張準備 100
貸:應收賬款--壞賬準備 100"
合并報表分錄如下
借:應收賬款-壞賬準備100
貸:信用減值損失100

簡單的等待 追問

2021-06-10 23:09

那也不對啊,他按公允價收回了錢,減值實際發(fā)生了。個報中現(xiàn)在核銷,合報中他就是按公允價值入得帳啊?,F(xiàn)在在吧信用減值沖了是何用意?

菁老師 解答

2021-06-28 16:44

同學你好企業(yè)編制合并報表,是站在集團的角度來編制報表,因此,同一集團內的母子公司之間,子公司之間的債權債務,在編制合并報表時需要抵消。合并報表內部應收賬款計提壞賬準備需要同時抵消。

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那也不對啊,他按公允價收回了錢,減值實際發(fā)生了。個報中現(xiàn)在核銷,合報中他就是按公允價值入得帳啊?,F(xiàn)在在吧信用減值沖了是何用意?
2021-06-10 23:09:58
比如一個新成立的企業(yè),第一年應收賬款年末余額是1000萬,按5%提了壞賬準備50萬,第二年發(fā)生發(fā)生壞賬100萬,,當年是需要補提50萬壞賬么?
2022-12-13 23:45:23
壞賬準備科目在年末統(tǒng)一調整數(shù)額,要保持應收賬款的一定比例,如果多于這個比例沖銷,少于這個比例補計提。
2018-10-16 09:25:03
你收回已計提的壞賬的應收賬款,然后要先轉回壞賬準備,然后借:銀行存款 貸:應收賬款 計提的話,你月底會根據(jù)應收賬款的余額重新按政策計提的
2019-01-12 14:39:03
你好!因為你轉回壞賬準備的時候需要把原來計提的壞賬準備沖回,原來計提的壞賬準備借:信用減值損失,提現(xiàn)在利潤表中的減值損失,如果轉回的話,就需要把這個減值損失沖掉,所以做一筆反分錄。希望能幫到您!記得好評哦!
2020-10-26 09:02:25
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