
老師,請(qǐng)問一下本月沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng)稅,需要計(jì)提進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額嗎?增值稅的附表4需要填寫嗎?
答: 不需要計(jì)提的,只要填寫申報(bào)就可以
請(qǐng)問,5月份有銷項(xiàng)稅22萬,進(jìn)項(xiàng)稅20萬,以前月份留底進(jìn)項(xiàng)稅5000元,在會(huì)計(jì)軟件中怎么計(jì)提交多少增值稅?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅22萬,減去20萬減去5000。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我的銷項(xiàng)稅50,進(jìn)項(xiàng)稅100,是不用計(jì)提增值稅的吧
答: 銷項(xiàng)稅50,進(jìn)項(xiàng)稅100,月末不做賬

