4月份報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng),留抵了,5月份,沒(méi)有收入,就按照正???qǐng)?bào)就行嗎

Tenderness
于2021-06-09 14:49 發(fā)布 ??428次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2021-06-09 14:49
同學(xué)你好
這樣就可以的
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對(duì)的
應(yīng)該是減去
雜項(xiàng)專票可以抵扣
2019-06-14 15:10:28
同學(xué)你好
這樣就可以的
2021-06-09 14:49:46
你好,嗯嗯,是的,是這樣計(jì)算的呢
2019-03-30 16:10:33
你好,
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-02 17:03:31
是的,你理解正確
2017-09-05 14:45:16
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2021-06-09 15:13
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