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送心意

王超老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2021-06-09 14:09

你好,你們收到的時(shí)候
借:銀行存款
貸:專項(xiàng)應(yīng)付款
繳納的時(shí)候
借:專項(xiàng)應(yīng)付款
應(yīng)付職工薪酬等
貸:銀行存款

22年初級取證班7班黃麗麗 追問

2021-06-09 14:15

收到時(shí)借:銀行貸款  貸:遞延收益  繳納時(shí)借管理費(fèi)用 社保費(fèi)5960.32貸銀行存款5960.32同時(shí)借遞延收益1072.36貸管理費(fèi)用 社保費(fèi)1072.36這樣對嗎

王超老師 解答

2021-06-09 14:18

你好,這個(gè)是??顚S玫?,因此你作為你們的遞延收益是不正確的,這個(gè)是給員工的錢啊,你們只是代收代付的

22年初級取證班7班黃麗麗 追問

2021-06-09 14:18

這樣對不對

王超老師 解答

2021-06-09 14:20

你好,你看一下我的分錄,之前有回答過了

22年初級取證班7班黃麗麗 追問

2021-06-09 14:25

我的意思是理論是不是這樣然后我把遞延收益換成你說的科目

王超老師 解答

2021-06-09 14:29

你好,不是的,這個(gè)你直接進(jìn)入管理費(fèi)用了,標(biāo)準(zhǔn)的處理是通過應(yīng)付職工薪酬來核算的

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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2023-02-02 13:54:24
您好 計(jì)提 借:管理費(fèi)用——工資 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)/公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金 銀行存款 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金 貸:銀行存款
2019-04-15 11:58:04
你好 這個(gè)是企業(yè)負(fù)擔(dān)的嗎
2020-07-07 21:25:44
這個(gè)1,借應(yīng)付職工薪酬 貸營業(yè)外收入,2 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
2020-03-18 18:33:52
您好!可以都記在這個(gè)月賬上。分錄 借:管理費(fèi)用-社保(單位承擔(dān)) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)) 貸:銀行存款。
2019-10-22 10:21:25
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