老師,在這次疫情中,我單位返還了2019年度12月份的社保費(fèi),請問,收到此筆款如何做會計(jì)分錄呀?
控丶溫
于2020-03-31 15:08 發(fā)布 ??1225次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2020-03-31 15:09
你好,借;銀行存款,貸;其他收益
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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
2023-02-02 13:54:24

您好
計(jì)提
借:管理費(fèi)用——工資
管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)/公積金
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金
發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金
銀行存款
繳納社保
借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金
其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金
貸:銀行存款
2019-04-15 11:58:04

你好
這個(gè)是企業(yè)負(fù)擔(dān)的嗎
2020-07-07 21:25:44

這個(gè)1,借應(yīng)付職工薪酬 貸營業(yè)外收入,2 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
2020-03-18 18:33:52

您好!可以都記在這個(gè)月賬上。分錄 借:管理費(fèi)用-社保(單位承擔(dān)) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)) 貸:銀行存款。
2019-10-22 10:21:25
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