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1179938287
于2021-06-08 15:32 發(fā)布 ??2147次瀏覽
冉老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2021-06-08 15:32
你好,借原材料應交稅費-應交增值稅貸應付賬款
1179938287 追問
2021-06-08 15:44
如果不做預收預付科目,預收到商品貨款,如何做分錄呢
冉老師 解答
2021-06-08 17:21
你好借銀行存款貸應收賬款
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收到供應商的價外費用發(fā)票,應該如何編制會計分錄
答: 你好, 借原材料 應交稅費-應交增值稅 貸應付賬款
老師供應商給我們開的票我們承擔的運費開的項目是價外費用,這個分錄咋做呢
答: 你好,支付給供應商的運費 借:庫存商品或原材料??,??貸:銀行存款等科目?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
會計實訓中價外費用的分錄該怎么寫
答: 學員朋友您好,是支付方還是收款?
請問,我司收到供應商開具的價外費用發(fā)票,這個費用是貼息費,請問分錄應該如何做
討論
老師想問下,價外費用怎么開票可是我們商品的發(fā)票早已經開票出去了,這個價外費用也是后來客戶才給我們收的,所以需要分開開票了
因延遲付貨款產生的價外費用怎么做分錄
這個會計分錄是不是做錯了?運費到底是按價外費用17%計算增值稅還是11%這個題的稅率是9.91????怎么可能
供貨商開票 產品與價外費用開在一張發(fā)票上 怎么賬務處理
冉老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
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2021-06-08 15:44
冉老師 解答
2021-06-08 17:21