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送心意

華華老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-06-08 10:06

同學(xué)您好!這樣看起來您的憑證是正確的。結(jié)合您之前的憑證綜合看,收入成本費(fèi)用等就沒有余額了。本年借貸累計(jì)金額分別是1月至本月借貸金額合計(jì)。

春花秋實(shí) 追問

2021-06-08 10:16

老師您好,我這個(gè)累計(jì)借貸方的余額應(yīng)該怎么在財(cái)務(wù)軟件上面去填?這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)收入怎么填入損益類科目的明細(xì)科目中去?

華華老師 解答

2021-06-08 10:29

同學(xué)您好!我沒太明白,請(qǐng)問您憑證上的金額是本月金額還是累計(jì)金額?祝您愉快!

春花秋實(shí) 追問

2021-06-08 10:40

老師,憑證上是一月份的金額,我的意思是問我要怎么把這個(gè)累計(jì)數(shù)填到財(cái)務(wù)軟件上面的借貸方累計(jì)余額中去?

春花秋實(shí) 追問

2021-06-08 10:41

這是從一月至四月份各科目總和,我根據(jù)這些數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填到財(cái)務(wù)軟件上面去?我現(xiàn)在是處于建賬期

華華老師 解答

2021-06-08 10:54

同學(xué)您好!
建賬時(shí)把之前的累計(jì)數(shù)分借貸金額分別錄入,收入成本費(fèi)用余額為0。
祝您愉快!

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同學(xué)您好!這樣看起來您的憑證是正確的。結(jié)合您之前的憑證綜合看,收入成本費(fèi)用等就沒有余額了。本年借貸累計(jì)金額分別是1月至本月借貸金額合計(jì)。
2021-06-08 10:06:03
你好,科目余額表顯示借方余額
2019-02-27 13:42:49
你好,如果沒收入或者虧損的情況下就是借方余額
2017-10-29 12:18:10
1、月末,將銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交稅金 借:應(yīng)交稅金—增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金—增值稅—未交增值稅 2、月末,將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交稅金 借:應(yīng)交稅金—增值稅—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 假如月末未交增值稅是貸方余額,則應(yīng)交,假如為借方余額,則為留抵。 3、當(dāng)次月交納了應(yīng)交稅金 借:應(yīng)交稅金—增值稅—已交稅金 貸:銀行存款 4、次月將已交稅金轉(zhuǎn)銷未交增值稅 借:應(yīng)交稅金—增值稅—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金—增值稅—已交稅金 這樣,本月應(yīng)交增值稅各科目核算完成。 假如沒有應(yīng)交稅金,那么留抵稅額還保留在未交增值稅借方,留次月抵扣
2019-02-19 16:27:28
你好 稅金及附加借方記增加。稅金及附加屬于損益類科目,借方登記增加額,貸方登記結(jié)轉(zhuǎn)額,期末余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”,結(jié)轉(zhuǎn)后本科目無余額。
2019-05-20 15:14:25
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