老師,實際工作中,那個工資表的模板需要從個稅系統(tǒng) 問
你好,這個不用,你可以自己做工資表。 答
問題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬,申報成本2756 問
你好虛增了嗎 還是實際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個月貨收到了,發(fā)票未開,貨已打,上個月分 問
同學(xué),你好 不是。 本月 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒有庫存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問
同學(xué),你好 算虛開,沒有真實業(yè)務(wù)的就是虛開 答
您好,老師,請教您一個問題:2013年購入的固定資產(chǎn),款 問
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補(bǔ)上,借,利潤分配,未分配利潤,貸,累計折舊。這個有發(fā)票嗎? 如果沒有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

老師,如果本月暫估入庫,下月需要沖減暫估,銷售需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣庫存就是負(fù)數(shù)了?怎么辦?
答: 之前結(jié)轉(zhuǎn)了成本紅沖的時候也得紅沖
剛才做暫估入庫其中還有一個問題需要請教,結(jié)轉(zhuǎn)成本不是拿先暫估入庫的庫存數(shù)結(jié)轉(zhuǎn),等貨到了沖暫估的時候不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了,那如果暫估時候的庫存數(shù)字比以后實際到貨的數(shù)字大或者小,那這個先拿暫估入庫這個庫存數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本的不是多轉(zhuǎn)成本或者少轉(zhuǎn)成本,那這個多轉(zhuǎn)和少轉(zhuǎn)的成本怎么處理。
答: 你好,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不做調(diào)整的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我們是精品茶葉 代包裝那種 包裝要入庫存嗎 在結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 你好 是的 需要入庫存商品 發(fā)生了銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

