接待客戶,本地酒店開(kāi)的住宿費(fèi)(專(zhuān)票)應(yīng)該入什么科目? 問(wèn)
你好,可直接計(jì)入招待費(fèi) 答
老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元?dú)馑膶?/a> 問(wèn)
您好,商品和服務(wù)稅收分類(lèi)編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人,什么時(shí)候轉(zhuǎn)合適?剛才老板 問(wèn)
同學(xué),你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn),比如2025.12月份申請(qǐng),2026.1開(kāi)始是一般納稅人,這樣會(huì)比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn),下個(gè)季度開(kāi)始是一般納稅人 答
老師,做總賬會(huì)計(jì)要做什么的?主要就是管理總分類(lèi)科 問(wèn)
您好,這個(gè)不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開(kāi)給甲方的票 有揚(yáng)聲器 消防廣播 問(wèn)
大項(xiàng)可以寫(xiě)公共安全設(shè)備 答

質(zhì)保金的賬務(wù)處理是該如何做?借:其他應(yīng)收款-質(zhì)保金109,貸:工程結(jié)算100,應(yīng)交增稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,收到質(zhì)保金:借:銀存109,貸:其他應(yīng)收款109,繳稅的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額9,貸:銀存9(是這樣嗎?)
答: 你好描述下你業(yè)務(wù)這樣好判斷科目
關(guān)于增值稅這塊開(kāi)具發(fā)票時(shí)借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 次月借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-已交稅金 繳納時(shí)借:應(yīng)交增值稅 -已交稅金 貸:銀行存款這樣對(duì)不對(duì)?
答: 計(jì)算繳納增值稅時(shí)的分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸 銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
月末做借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅,確認(rèn)收入沖減應(yīng)交增值稅時(shí):?借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅?貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅?這樣對(duì)嗎?
答: 你好,你這是什么情況下做的分錄?

