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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-06-06 13:26

您好,根據(jù)圖片,您應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額是3371.47,那您的分錄,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)3371.47貸應(yīng)交稅費未交增值稅

修身養(yǎng)性 追問

2021-06-06 13:50

只需要做這個分錄嗎?但是我實際抵減下來只是交214.07呢。

小林老師 解答

2021-06-06 14:02

您好,不是的,是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額清零

修身養(yǎng)性 追問

2021-06-06 14:09

老師結(jié)轉(zhuǎn)成這樣就對了吧?

小林老師 解答

2021-06-06 14:11

您好,是的,但是不是所有的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅明細(xì)都是零余額

修身養(yǎng)性 追問

2021-06-06 14:14

期末借方的280,622.85,2533.89都轉(zhuǎn)入進(jìn)項本月抵扣了,只是應(yīng)交增值稅和附加稅及所得稅那里有余額

小林老師 解答

2021-06-06 14:18

您好,不是的,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅各個明細(xì)都可能有余額,不能是全部余額是零

修身養(yǎng)性 追問

2021-06-06 14:20

這是我還沒有結(jié)轉(zhuǎn)的余額顯示,減免稅款,待抵扣,待認(rèn)證進(jìn)項,這三項本月都是要抵扣的,申報表最后繳納214.73,老師你看看

小林老師 解答

2021-06-06 14:22

您好,抵扣時做結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額相關(guān)分錄

修身養(yǎng)性 追問

2021-06-06 14:25

現(xiàn)在申報5月的就要抵扣,然后我做了以下分錄,期末就沒有余額了呀

小林老師 解答

2021-06-06 14:32

您好。后面兩個分錄是錯誤的

修身養(yǎng)性 追問

2021-06-06 14:39

減免稅款的不用做結(jié)轉(zhuǎn)直接申報表填表嗎?最后這個結(jié)轉(zhuǎn)是用做嗎還是應(yīng)該怎么做

小林老師 解答

2021-06-06 14:47

您好,減免稅是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸其他收益

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
上述分錄處理正確,屬于本月需要交增值稅
2017-06-21 10:19:29
你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
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