
老師,當(dāng)月付款并收到進(jìn)項(xiàng)的專(zhuān)票,當(dāng)月不抵扣,該怎么記賬呢?
答: 你好 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款等
老師,我們外賬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是按當(dāng)月收到當(dāng)月記賬呢?還是說(shuō)當(dāng)月抵扣的當(dāng)月記賬了
答: 你好,外賬可以按照當(dāng)月認(rèn)證抵扣的當(dāng)月入賬的呢
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,當(dāng)期收到的進(jìn)項(xiàng)票,如果進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)期不抵扣,以后月份才抵扣,應(yīng)該怎么做賬啊
答: 你好? ? ? ?可以的。? 比如借費(fèi)用或者成本? 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款? ?以后認(rèn)證的時(shí)候 借 進(jìn)項(xiàng)稅貸? ??應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
7月收到9月的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)專(zhuān)票,款項(xiàng)未付,當(dāng)月將該發(fā)票認(rèn)證抵扣,要怎么做賬
老師,我當(dāng)月收到的增值稅進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,不抵扣,但是想做到當(dāng)月的賬里可以嗎,怎么做?
那個(gè)專(zhuān)票是當(dāng)月認(rèn)證并付款了才能做為當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師你好,建筑行業(yè),當(dāng)月收到增值稅專(zhuān)票,由于進(jìn)項(xiàng)稅留抵,當(dāng)月未驗(yàn)票抵扣,當(dāng)月做賬怎么做?
老師您好。票到付了貨款。銀行賬當(dāng)月減少。但是這張票當(dāng)月并沒(méi)有抵扣,。那是要做待抵扣進(jìn)項(xiàng)對(duì)嗎


花落無(wú)痕 追問(wèn)
2021-06-05 11:01
王超老師 解答
2021-06-05 11:05