
老師,您好!咨詢一個納稅申報表的問題。四月份主表產(chǎn)生24欄應(yīng)納額合計11萬,五月份繳納了這11萬,但主表27欄本期已繳稅額和30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額沒有生存這11萬,五月份主表25欄期初未繳稅額、32欄期末未繳稅額、33欄其中:欠繳稅額都顯示這11萬,六月及七月這三欄都顯示這11萬。這是什么原因造成的,怎么解決,會影響申報嗎?
答: 本期繳納上期應(yīng)納稅額,你要手動填進去的
納稅申報表幾年漏填了“本期繳納上期應(yīng)納稅額”,要怎么處理?
答: 現(xiàn)在累計欠稅了嘛?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我在填寫納稅申報表附表一的時候出現(xiàn)提示稅種類別為貨物:第5欄扣除后銷項應(yīng)納稅額為0.請檢查是否錄入了一般計稅方法6%稅率的發(fā)票,請問這怎樣處理
答: 你看一下你的第五欄是不是6%對應(yīng)的部分。
老師您好,我在填寫納稅申報表附表一的時候出現(xiàn)提示稅種類別為貨物:第5欄扣除后銷項應(yīng)納稅額為0.請檢查是否錄入了一般計稅方法6%稅率的發(fā)票,請問這怎樣處理
本期實際銷售金額341782.19元,征收率千分之三,這個定期定額納稅申報表里的個體經(jīng)營所得應(yīng)納稅額怎么填寫呀

