請問老師,對于生產(chǎn)制造業(yè),有些購買過來的原材料,進 問
你好,這個不可以約莫,需要根據(jù)實際發(fā)生的工資 答
老師,請問合作社要交殘保金嗎 問
合作社通常不要交殘保金 答
您好,老師,請問一下 我們主營蛋糕面包生產(chǎn),從工藝上 問
同學,你好 是需要的 答
老師您好:我們公司是做建筑裝飾的,幕墻,門窗和涂裝, 問
若業(yè)務偏生產(chǎn)加工(如廠內(nèi)生產(chǎn)門窗再施工),用 “生產(chǎn)成本” 核算有一定合理性;若偏現(xiàn)場施工,“工程施工” 更規(guī)范。不建議突然改科目,可先結(jié)合業(yè)務實質(zhì)、歷史核算及管理需求,評估后逐步優(yōu)化。 答
老師,平時申報個稅,預交的時候,工資很高的員工和工 問
要看累計的收入各種扣除后,是否超過3.6萬,沒超過就是3% 答

老師我們企業(yè)購入了一臺空調(diào),我們上個月已經(jīng)認證了,這個是認證的分錄。也抵稅了。我們這個月要做進項稅轉(zhuǎn)出,我這個轉(zhuǎn)出分錄怎么設呀,我們已經(jīng)收到了對方的紅票。我是原分錄紅字沖銷的。好像不對吧。我該怎么做分錄那
答: 借固定資產(chǎn) 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
進項稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄
答: 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,若是我購買的產(chǎn)品用于發(fā)放職工福利,我購買的時點價格為2萬元,若是過一段時間再發(fā)放,商品漲價了,漲到3萬元。那做分錄時,是按3萬元入賬,還是2萬元??紤]到進項稅轉(zhuǎn)出,是不是應該還按2萬元入賬啊。
答: 您好 還是應該按照購進時候的2萬元入賬


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2021-06-04 16:29
鄒老師 解答
2021-06-04 16:31
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2021-06-04 16:34
鄒老師 解答
2021-06-04 16:38