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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-06-04 16:23

你好
借:管理費用等科目   ,       貸:應付職工薪酬—福利費
借:應付職工薪酬—福利費 ,     貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出), 貸:應交稅費—未交增值稅
借:應交稅費—未交增值稅 , 貸:銀行存款

微信用戶 追問

2021-06-04 16:29

謝謝老師,轉(zhuǎn)出部分也是這樣是吧

鄒老師 解答

2021-06-04 16:31

你好,是的,這個就是福利費對應的 進項稅額轉(zhuǎn)出的處理 

微信用戶 追問

2021-06-04 16:34

好的,謝謝您

鄒老師 解答

2021-06-04 16:38

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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2017-03-31 15:53:48
您好!這個看情況的。 借:原材料等 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出
2017-03-23 14:54:27
您好 還是應該按照購進時候的2萬元入賬
2021-05-07 20:39:13
借:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值福特看(銷項轉(zhuǎn)出) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:原材料 應交稅費-應交增值 稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 這兩個分錄同學
2020-06-04 11:00:34
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