總公司轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元電費(fèi)給分公司,分公司預(yù)存電費(fèi)轉(zhuǎn)賬 問(wèn)
您好,這種分公司要開(kāi)分割單才可以 答
老師這家公司發(fā)生的1-9月的餐費(fèi)等支付直接這樣做 問(wèn)
計(jì)提福利費(fèi) 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi), 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi), 支付 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款。 答
老師,收入只有9萬(wàn),但是計(jì)入生產(chǎn)成本里的人工(工資,社 問(wèn)
如實(shí)按10萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)即可 答
老師,我這個(gè)季度公司賣(mài)了一輛二手車(chē),二手車(chē)銷(xiāo)售公 問(wèn)
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒(méi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷(xiāo)售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷(xiāo)售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷(xiāo)售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
私戶(hù)收的錢(qián), 是不是要從私戶(hù)轉(zhuǎn)到公戶(hù),再付給供應(yīng)商 問(wèn)
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 答

為什么這個(gè)企業(yè) 所得稅申報(bào)表里會(huì)生成 應(yīng)納稅額36000, 應(yīng)納稅額9000, 實(shí)際應(yīng)納所得額9000,本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額9000?
答: 您好: 36000按25%稅率,所得稅就是要交9000啊
繳納企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A)申報(bào)的時(shí)候有應(yīng)納所得稅額,但是歷史數(shù)據(jù)查詢(xún)時(shí)報(bào)表中沒(méi)有應(yīng)納所得稅額 這跟減免所得稅額有關(guān)嗎
答: 預(yù)繳申報(bào)表屬于本期的應(yīng)納所得稅額。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表年12萬(wàn)以上那個(gè)納稅人申報(bào),年終獎(jiǎng)算年所得額還是應(yīng)納所得額稅
答: 你好,屬于所得額








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