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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-30 16:15

當時分錄不知怎么記的,因是十多年前一直是掛著其他應(yīng)付款一內(nèi)部往來,貸方余額。這些年也一直按其他應(yīng)付款一點點還款對方。直到今年對方把這些發(fā)票開過來了。

Lu麗容 追問

2016-11-30 16:22

現(xiàn)對方開過來的這20000元發(fā)票實際就是“其他應(yīng)付款一內(nèi)部往來”這筆款的票,我應(yīng)該怎么調(diào)合適?

Lu麗容 追問

2016-11-30 16:34

當時是“其他應(yīng)付款一內(nèi)部往來”貸方余額20000元的,

Lu麗容 追問

2016-11-30 16:43

不知道當年借方記的是什么,因為是十多年前所欠的,而且是手工賬,當時我接手來只是看到明細賬里掛著"其他應(yīng)付款-內(nèi)部往來”貸方有余額。這些年也有陸續(xù)還款,還款時做的分錄“借:其他應(yīng)付款-內(nèi)部往來  貸:銀行存款”

鄒老師 解答

2016-11-30 16:10

你好,你當時分錄是?

鄒老師 解答

2016-11-30 16:24

借;管理費用等科目    貸;其他應(yīng)付款
但是應(yīng)當是掛其他應(yīng)付款的借方吧

鄒老師 解答

2016-11-30 16:35

那借方做的是什么科目

鄒老師 解答

2016-11-30 17:02

需要知道發(fā)生的時候借方是什么,才好做調(diào)整分錄的

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你好,收回發(fā)票應(yīng)當是把之前分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做服務(wù)成本分錄的
2019-04-01 11:35:24
你好,是掛在其他應(yīng)付款
2018-10-22 15:11:18
你好,不涉及利損益的科目可以直接對沖
2021-03-26 13:06:55
你好,可以把所有的余額結(jié)轉(zhuǎn)到一個科目里核算,做一張調(diào)整憑證就可以。
2020-07-15 14:15:53
先付廣告公司的廣告款,是 應(yīng)付賬款
2022-04-12 15:46:50
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