老師請問哈我們是民營醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)增值稅減免,醫(yī) 問
按不動(dòng)產(chǎn)租賃收入填報(bào) 答
老師,我們租的村里的土地,現(xiàn)在在轉(zhuǎn)租出去交什么稅 問
你好,交增值稅,城建稅等附加,房產(chǎn)稅,印花稅 答
老師,寵物用品出口商品代碼怎么查 問
你好,具體是什么貨物。 寵物用品太多了。 答
我剛看了一個(gè)6月7月8月差不多都在0.8%左右,這個(gè)會(huì) 問
同學(xué),你好 不會(huì)一般稅負(fù)率是看一年的 答
老師,建筑勞務(wù)公司都是在異地干活(跨省的)請問注冊 問
若銷售規(guī)模不大,建議個(gè)體戶,監(jiān)管沒有公司嚴(yán)。 答

2018年把稅控盤的專票認(rèn)證了,已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了,還能修改成全額減免增值稅嗎?
答: 抵扣了進(jìn)項(xiàng),你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以啊,然后再全額抵扣。
老師你好,麻煩問下已知進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅未認(rèn)證,減免稅額,代扣代繳增值稅,銷項(xiàng)稅,求增值稅。增值稅=銷項(xiàng)稅-(進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-減免-代扣代繳),這公式對嗎?
答: 不是,未認(rèn)證不參與計(jì)算。增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-減免稅額,你這個(gè)代扣代繳是啥情況
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交增值稅已交稅,減免稅,出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額,銷項(xiàng)稅額抵減,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是負(fù)債類,為什么余額在借方?
答: 余額在借方,說明增值稅留抵,不用交納增值稅


王敏 追問
2021-06-04 10:31
郭老師 解答
2021-06-04 10:35
王敏 追問
2021-06-04 10:41
郭老師 解答
2021-06-04 10:44