
老師問你一下,不如:借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用--差旅費(fèi)300.貸:其他應(yīng)付款-300。這個(gè)我在匯總表究竟是科目寫在管理費(fèi)用還是其他應(yīng)付款寫這300。
答: 你這里涉及到兩個(gè)科目,匯總數(shù)據(jù),兩個(gè)科目都要考慮的呀。
您好老師,我去年的科目記錯,原錯誤分錄:借:管理費(fèi)用~開辦費(fèi)1,貸:其他應(yīng)付款1;借方科目錯,我是先紅字沖銷再藍(lán)字更正,還是直接藍(lán)字做正確的?借:銷售費(fèi)用~廣告費(fèi)1,貸:管理費(fèi)用~開辦費(fèi)1?
答: 先紅字沖銷,然后再用藍(lán)字進(jìn)行更正
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老板買茶葉收到的專票做借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款么?
答: 你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
老師!老板私戶出去的錢!卻拿來一大堆開著企業(yè)抬頭的發(fā)票說當(dāng)費(fèi)用!那這樣的話,外賬怎么記才合理?是不是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-某某總啊
老師,我去年做了一個(gè)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,今年這次錢不用付了,我再做借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)沖回來可以嗎
上個(gè)月,借,管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi),貸,其他應(yīng)付款!這個(gè)月有商業(yè)險(xiǎn)了,怎么沖銷上個(gè)月的保險(xiǎn)費(fèi)

