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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-30 09:57

沒錢支付

昏睡的樹葉 追問

2016-11-30 10:08

那不就出來利潤了
這是11 月的報表還沒上報,可以隨時調(diào)

鄒老師 解答

2016-11-30 09:55

你好,如果不變賣,通常是按固定資產(chǎn)報廢處理
應(yīng)付職工薪酬支付了就是了

鄒老師 解答

2016-11-30 09:58

沖銷計提時候的分錄

鄒老師 解答

2016-11-30 10:10

借;應(yīng)付職工薪酬    貸;管理費用等科目

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你好,如果不變賣,通常是按固定資產(chǎn)報廢處理 應(yīng)付職工薪酬支付了就是了
2016-11-30 09:55:07
應(yīng)付職工薪酬用三欄式的,三欄式設(shè)有借方、貸方和余額三欄。應(yīng)付職工薪酬明細一般包括工資、福利、社會保險、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費,帳頁要按明細分。 過次頁和承前頁的余額應(yīng)該記本年合計,這樣你以后的帳就不用在翻看加計前面的數(shù)據(jù)了,只以承前頁的數(shù)據(jù)就行了。余額當(dāng)然是本月的余額,或者說截止到你過次頁時的余額,上月包括上月以前的余額全部都會結(jié)轉(zhuǎn)到你的本月余額里。 固定資產(chǎn)的明細賬。賬簿的外表形式有訂本式、活頁式和卡片式,其中卡片式主要適用于固定資產(chǎn)明細賬 感謝您的提問,如果滿意請給五星謝謝
2019-11-20 11:41:58
同學(xué)你好 固定資產(chǎn)不是你們自己生產(chǎn)的吧
2021-06-16 10:23:19
你好,你計提在哪個科目,就體現(xiàn)在哪個欄次
2016-10-10 19:40:56
這個工資總額是應(yīng)付職工薪酬-工資,不包括福利費的
2018-01-18 09:07:31
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