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迷路的胡蘿卜
于2016-11-30 09:30 發(fā)布 ??965次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-11-30 09:44
老師,今天也可以認證的吧?
鄒老師 解答
2016-11-30 09:30
你好,必須在月底之前完成認證
2016-11-30 09:48
可以的
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老師,要抵扣當(dāng)月的銷項稅,那成本票是當(dāng)月認證還是在下個月申報期內(nèi)認證?
答: 你好,必須在月底之前完成認證
本期沒有銷項不用交稅,本期認證的進項不抵扣,那本期認證的稅額應(yīng)該填待抵扣進項稅額弟26欄本期認證相符且本期未申報抵扣嗎?
答: 是的,認證的留抵
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月有進項稅未認證抵扣,報增值稅是不是0申報,無銷項
答: 對,直接做零申報就可以了。
申報表里本期認證本期未申報抵扣的進項稅在下期抵扣
討論
發(fā)票認證在確認勾選確認時有三個選項:未完成申報;已完成申報和不確定,是不是當(dāng)期的銷項稅已經(jīng)足夠抵扣,則可以選擇已完成申報,使得本次勾選認證的發(fā)票在下一期進行抵扣。
增值稅表(二)認證的進項稅208126.43為什么不是填在待抵扣的本期認證且本期未抵扣那欄,講解是填在本期認證且本期申報抵扣那欄,但是本期沒有銷項并沒有抵扣呀
這個月申報增值稅,認證抵扣的進項認證多了,超過銷項了,我不想增值稅報表成負數(shù),如何申報呢
在稅務(wù)申報系統(tǒng)中,銷項稅申報表中,有一欄,本期認證且本期未申報抵扣,這個是不是可以理解為我本期認證了,但是選擇不抵扣的金額?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624754 個
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鄒老師 解答
2016-11-30 09:30
鄒老師 解答
2016-11-30 09:48