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送心意

會計學堂陳老師

職稱中級會計

2016-11-29 16:35

您好,無論你計提不計提工資 ,分錄都是一模一樣的,都需走應付職工薪酬科目過渡一下。
即 借 XX費用-工資  貸應付職工薪酬  借 應付職工薪酬  貸 銀行存款/其他應收款/其他應付款等

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相關問題討論
同學您好,應發(fā)數(shù)是公司實際承擔的給付義務的
2022-12-07 14:47:51
你好 工資表沒有出來的可以暫估
2022-02-25 13:33:43
你好,六月份計提工資時寫成了實發(fā)數(shù),是少計提了工資的意思?
2021-08-12 10:06:15
你好,根據(jù)你提供的圖片,計提工資需要按32500
2021-07-15 21:37:55
借以前年度損益調(diào)整 貸應付職工薪酬。
2021-07-05 14:42:28
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