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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-06-01 06:55

不行,必須要設(shè)置的,因為這些科目工作里有可能會用到,而不能用別的科目代替。

虛擬的大船 追問

2021-06-01 08:01

具體怎么做分錄

東老師 解答

2021-06-01 08:03

這個您具體指的哪個業(yè)務(wù)呢?

虛擬的大船 追問

2021-06-02 03:36

本月進項稅本月抵扣或下月抵扣,還有稅控盤服務(wù)費,這些都怎么做分錄

東老師 解答

2021-06-02 06:00

進項稅額抵扣  借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額  貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額

東老師 解答

2021-06-02 06:00

服務(wù)費   借:管理費用  貸:銀行存款   借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(減免稅款)  貸:管理費用

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學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
同學(xué)。月末對于應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
2019-03-27 12:16:20
你好,是的,不需要轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-04-07 15:30:01
你好,大于也是一樣的轉(zhuǎn)法,不用合計數(shù)
2019-04-11 10:53:03
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