老師,店長借老總的款項:借:其他應(yīng)收款-店長 5000,貸:其他應(yīng)付款-老總 5000,當?shù)觊L報銷時,我做:借:管理費用 5000 貸:其他應(yīng)收款5000 借:其他應(yīng)付款 -老總5000 貸:其他應(yīng)收款 -店長 5000,請問可以么?如果不行,如何做,謝謝
天會亮、心會暖
于2016-11-29 13:49 發(fā)布 ??1015次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2016-11-29 13:57
老師,這個是店長先借的老總的錢給報銷,我的意思是把店長借的錢沖回,如果這樣的話,分錄如何做?謝謝
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計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔的)
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負擔的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔的)
貸銀行存款
2020-07-20 10:40:46

那就是借,管理費用-社保4754.04 其他應(yīng)付款-社保(個人部分)1871.22 貸:其他應(yīng)收款-社保 6625.26
2019-11-14 16:54:47

您好,不是計到其他應(yīng)收款的,可以參考整個過程例子
應(yīng)付工資=實發(fā)工資+個稅+個人社保=27000+1000+2000=30000
分錄:
借:成本費用科目 30000
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 30000
二、計提單位負擔的社保
借:成本費用科目 3000
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 3000
三、代扣個稅、社保費用
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3000
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 2000
貸:應(yīng)付稅費-個人所得稅 1000
四、發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 27000
貸:銀行存款 27000
五、代繳個稅、社保
借:應(yīng)付職工薪酬-社保 5000(個人的與單位支付的一起交給社保局)
借:應(yīng)付稅費-個人所得稅 1000
貸:銀行存款
2019-11-12 18:25:17

你上面的分錄金額是5470是吧,不是負數(shù)
2019-08-13 13:44:19

你好,是不是之前已經(jīng)有借支款項
2018-01-25 09:49:06
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宋生老師 解答
2016-11-29 13:53
宋生老師 解答
2016-11-29 14:09