工程項(xiàng)目支付的勞務(wù)費(fèi)是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,還是應(yīng) 問(wèn)
工程項(xiàng)目支付的勞務(wù)費(fèi)是通過(guò) 應(yīng)付賬款 答
快遞預(yù)充值面單怎么入賬啊 問(wèn)
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 答
用友T+記完1月份賬目,再記2月份,想不退出然后就能 問(wèn)
您好, 進(jìn)入總賬系統(tǒng):在系統(tǒng)主界面,找到并點(diǎn)擊“總賬”選項(xiàng),進(jìn)入總賬系統(tǒng)模塊。 在總賬系統(tǒng)界面,通常會(huì)有“文件”或類似的菜單選項(xiàng)。點(diǎn)擊該選項(xiàng)后,在下拉菜單中選擇“重新注冊(cè)”或“切換月份”的功能。在彈出的窗口中,選擇您想要切換到的月份(本例中為2月份),然后點(diǎn)擊“確定”或“完成”按鈕。 成功切換月份后,您可以繼續(xù)進(jìn)行2月份的憑證錄入、審核、記賬等操作。 答
老師你好,我想問(wèn)一下人力資源服務(wù)包的問(wèn)題,因?yàn)槲?/a> 問(wèn)
你好可以得,這個(gè)本來(lái)就是差額 答
老師,假如四個(gè)季度共計(jì)暫估營(yíng)業(yè)成本360萬(wàn),后來(lái)又找 問(wèn)
那么需要納稅調(diào)增100萬(wàn)的 答

老師,請(qǐng)問(wèn) 以前月開(kāi)具發(fā)票且收入及銷項(xiàng)稅稅金稅報(bào),本月未開(kāi)具紅票沖減前期多計(jì)入收入及稅金,本月稅報(bào)如何申報(bào)本月紅票收入和銷項(xiàng)稅稅金?
答: 直接按普通發(fā)票、專用發(fā)票、不開(kāi)具發(fā)票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)收入、稅額。
老師,下表所示,13%稅率的銷項(xiàng)稅賬上應(yīng)該是59355.77*0.13=7716.25,可是我做表是7716.23相差0.02該如何調(diào)整。包括6%稅率的也是有0.01差異,表上是19759.67,實(shí)際上計(jì)算是19759.68。但是如果我按表格上去申報(bào)未開(kāi)具發(fā)票的話(未開(kāi)發(fā)票填列數(shù)=表上的未開(kāi)—補(bǔ)開(kāi)),最后申報(bào)銷項(xiàng)稅還是會(huì)和賬上有0.03的差異,該怎么調(diào)整?
答: 這個(gè)實(shí)務(wù)中一般是差額調(diào)營(yíng)業(yè)外收入或者是營(yíng)業(yè)外支出下面,你不處理也可以,四舍五入原因這個(gè)忽略也可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!假如10月份申報(bào)了一筆10000未開(kāi)票收入,銷項(xiàng)稅1600。11月這筆10000的收入又開(kāi)具了專票,11月份的申報(bào)表“未開(kāi)具發(fā)票”欄能填負(fù)數(shù)嗎?要向稅務(wù)提交什么資料?10月份和11月份的賬務(wù)怎么做呢?謝謝!
答: 你好,10月報(bào)了未開(kāi)票,11月開(kāi)票了,可以沖紅未開(kāi)票收入,10月做借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額) 11月開(kāi)票了,先沖紅10月份的憑證,再按照發(fā)票做在憑證就好


唐羽 追問(wèn)
2021-05-28 14:34
江老師 解答
2021-05-28 14:52