老師,你那邊有沒(méi)有企業(yè)接收低稅率票情況類的說(shuō)明 問(wèn)
你好,請(qǐng)參考 本企業(yè)與個(gè)體戶構(gòu)建了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作,所涉服務(wù)或貨物采購(gòu)項(xiàng)目,均屬于個(gè)體戶日常經(jīng)營(yíng)范疇,所以依規(guī)接受其1%稅率發(fā)票作為成本列支憑證 。 答
老師晚上好,書(shū)中第111頁(yè)說(shuō)所有出口退稅業(yè)務(wù)都需要 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司是建筑總承包公司,分包給 問(wèn)
你好,班組是自己有個(gè)體戶或者企業(yè)嗎 答
樸老師,上面問(wèn)的這些我大致明白了,這些證明文件回 問(wèn)
按 1000 萬(wàn) ×20% 算轉(zhuǎn)出股數(shù)(因轉(zhuǎn)增后注冊(cè)資本已增至 1000 萬(wàn));轉(zhuǎn)出比例無(wú)法律強(qiáng)制要求,但需看公司章程,20% 在大股東 52% 持股范圍內(nèi)可行。 答
已經(jīng)回答過(guò)的老師不要回答,我想看下其他老師的答 問(wèn)
以現(xiàn)金的形式收回,同時(shí)用這個(gè)企業(yè)申報(bào)納稅 答

老師,今年我們企業(yè)的購(gòu)銷合同印花稅在繳納時(shí),因我計(jì)算錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交了2000元左右。具體是這樣的,原本專管員說(shuō)的是按照購(gòu)、銷金額合計(jì)的0.0003交,但是我購(gòu)入金額誤按照本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額計(jì)算,我合計(jì)了一下,4個(gè)月下來(lái)一共多交了2000左右,這樣有關(guān)系嗎?我從5月份開(kāi)始按照(采購(gòu)入庫(kù)金額+銷售收入金額)*0.0003的金額交可以嗎?
答: 你好,多交的稅款到是沒(méi)什么關(guān)系,對(duì)公司不影響。印花稅可以按照采購(gòu)金額+銷售金額之和-*0.0003
按購(gòu)銷合同繳納印花稅?沒(méi)有合同按銷售收入 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票計(jì)算印花稅可以嗎?(銷售收入 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票)是含稅還是不含稅計(jì)算?
答: 購(gòu)銷合同按合同金額的萬(wàn)分之三繳印花稅 沒(méi)有合同是按你們的累計(jì)收入*適用稅率計(jì)算成含稅收入作為銷售額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
根據(jù)這個(gè)規(guī)定購(gòu)銷合同印花稅只算銷售收入的不算購(gòu)進(jìn)的?
答: 你好 按購(gòu)銷的金額 交印花稅 算購(gòu)進(jìn)的

