汪老師,還在嗎,再問一下,做賬的時候,借:管理費用78742.99元,借:應交稅費/應交增值稅進項稅額1523.15元,借:應交稅金/印花稅7223.86貸:銀行存款87490元。 請問老師,這個分錄里面,印花稅,和增值稅的進項稅都用提稅嗎?還是,計提了印花稅,增值稅的進項稅額就不用提了。
很幸福
于2021-05-27 20:50 發(fā)布 ??526次瀏覽
- 送心意
閻老師
職稱: 中級會計師
2021-05-28 05:34
你好,增值稅進項是根據(jù)發(fā)票確認的,不是計提的,印花稅一般是根據(jù)合同確認的,二者要分別核算,因為對應的事項不同。
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您好借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15

你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55

您好,正確的分錄步驟如下:
1購買辦公用品
借:管理費用 -辦公費 17.06
應交稅費-應交增值稅-待認證抵扣進項稅 2.74
貸:庫存現(xiàn)金 19.83
2、認證入賬,借:應交稅費-進項稅額 貸:應交稅費-待認證抵扣進項稅
3、進項轉(zhuǎn)出,借:管理費用2.74 貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-07-24 16:04:32

你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進項銷項做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
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很幸福 追問
2021-05-28 07:56
閻老師 解答
2021-05-28 09:18