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送心意

閻老師

職稱中級會計師

2021-05-28 05:34

你好,增值稅進項是根據(jù)發(fā)票確認的,不是計提的,印花稅一般是根據(jù)合同確認的,二者要分別核算,因為對應的事項不同。

很幸福 追問

2021-05-28 07:56

謝謝老師,這個是,用銀行存款支付了財產(chǎn)保險的業(yè)務,那是不是,在這筆業(yè)務的分錄里面,增值稅,和印花稅都要體現(xiàn)了老師。

閻老師 解答

2021-05-28 09:18

不用,用銀行存款支付了保險費,如果是取得專用發(fā)票,借:管理費用、應交稅費-增值稅(進項),貸:銀行存款。
等支付印花稅的時候再做印花稅的分錄,印花稅是交給稅務局的。

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您好借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
您好,正確的分錄步驟如下: 1購買辦公用品 借:管理費用 -辦公費 17.06 應交稅費-應交增值稅-待認證抵扣進項稅 2.74 貸:庫存現(xiàn)金 19.83 2、認證入賬,借:應交稅費-進項稅額 貸:應交稅費-待認證抵扣進項稅 3、進項轉(zhuǎn)出,借:管理費用2.74 貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-07-24 16:04:32
你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進項銷項做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
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