總公司轉(zhuǎn)了1萬元電費給分公司,分公司預(yù)存電費轉(zhuǎn)賬 問
您好,這種分公司要開分割單才可以 答
老師這家公司發(fā)生的1-9月的餐費等支付直接這樣做 問
計提福利費 借:管理費用--福利費, 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費, 支付 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:其他應(yīng)付款。 答
老師,收入只有9萬,但是計入生產(chǎn)成本里的人工(工資,社 問
如實按10萬結(jié)轉(zhuǎn)即可 答
老師,我這個季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報時如實填就行。 答
私戶收的錢, 是不是要從私戶轉(zhuǎn)到公戶,再付給供應(yīng)商 問
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 答

據(jù)所知,課本上說的是應(yīng)收賬款應(yīng)該根據(jù)應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款借方余額的合計數(shù)填制 應(yīng)付帳款根據(jù)應(yīng)付帳款和預(yù)付賬款貸方余額的合計數(shù)填制 但是練習(xí)中怎么都沒有按照這樣的方式填制呢?應(yīng)收賬款還有應(yīng)付帳款都是直接按照期末余額填制的 這是為什么呢
答: 應(yīng)收賬款還有應(yīng)付帳款都是直接按照期末余額填制也是可以的,應(yīng)收賬款應(yīng)該根據(jù)應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款借方余額的合計數(shù)填制 應(yīng)付帳款根據(jù)應(yīng)付帳款和預(yù)付賬款貸方余額的合計數(shù)填制 是為了不在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里面出現(xiàn)負(fù)數(shù)
如果企業(yè)沒有設(shè)置應(yīng)收賬款,不是理論上說應(yīng)該在預(yù)收賬款的借方嗎?可是為什么實際應(yīng)用的時候,有些企業(yè)設(shè)置到預(yù)付賬款里去了?這樣也可以嗎?
答: 你好,實際工作中也可以用預(yù)付賬款,這個科目的,其實最好是兩個科目都設(shè)置
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司是一家汽車銷售店,保險公司來為客戶修車,我們給保險公司開票,我們的試駕車需要入保險,保險公司給我們開票,雙向業(yè)務(wù),以前一直用預(yù)付賬款走賬,有必要再設(shè)置應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款嗎?還是一直用一個預(yù)付賬款?
答: 你好,做好是做應(yīng)收預(yù)收這樣可以業(yè)務(wù)做劃分







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