老師,購(gòu)銷合同的印花稅,要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問(wèn)
購(gòu)銷合同印花稅計(jì)稅依據(jù): 按合同:若合同分價(jià)稅,以不含稅價(jià)款;未分,含增值稅。 按實(shí)際:采購(gòu)看原材料等借方 %2B 進(jìn)項(xiàng)不含稅,銷售看收入貸方 %2B 銷項(xiàng)不含稅(需剔除非購(gòu)銷、調(diào)整特殊情況)。 定期匯總:匯總當(dāng)期購(gòu)銷金額,再分價(jià)稅情況。 答
個(gè)稅收入申報(bào)有誤,我先改了7月的,數(shù)據(jù)不對(duì),又把1-6 問(wèn)
您好,你點(diǎn)更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問(wèn)
您好,有發(fā)票和出庫(kù)存單就可以 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下房東在2023年的12月底前開具了202 問(wèn)
你好,這個(gè)房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師,你好,我這里有臺(tái)固定資產(chǎn),原值1106.19元,截止8 問(wèn)
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 答

社保,銀行扣時(shí)單位部分是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,個(gè)人部分,借:其他應(yīng)付款-社保,貸:銀行存款
答: 可以這么處理,分錄沒(méi)有問(wèn)題。
老師,我3月份的一筆賬做錯(cuò)了。支付社保的時(shí)候,貸銀行存款弄成之前注銷的賬戶了。怎么辦?
答: 你好 可以選擇正確銀行扣款?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,員工休產(chǎn)假時(shí),公司按月正常發(fā)放工資繳納社保公金,沒(méi)有單獨(dú)例出,現(xiàn)收到社保局補(bǔ)給員工的生育津貼要怎么做賬呀,收到的時(shí)候經(jīng)掛的是借:銀行存款,貸其它應(yīng)付款,生育津貼,但之前已正常計(jì)提發(fā)放工資了,這個(gè)賬要如何調(diào)啊,分錄怎么填寫比較好呢
答: 同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸費(fèi)用科目


smile? 追問(wèn)
2021-05-27 10:20
樸老師 解答
2021-05-27 10:27
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2021-05-27 10:30
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2021-05-27 10:40
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2021-05-27 11:59
樸老師 解答
2021-05-27 12:07