
我想咨詢下,我們都客戶把稅點的錢轉到供應商的公戶,怎么做賬?然后這筆又作為我們付給供應商的貨款,這兩筆該怎么做賬?
答: 你好是客戶直接轉供應商嗎,這個直接做你們根據(jù)對方轉賬回單做借應付賬款,貸應收賬款,
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想問下我們公司收了加盟商的錢,然后,我們公司又把這筆錢轉給供貨商,這筆應該怎么做才合理呢?怎么才可以讓其他應付款越掛越大呢?
答: 你好? 你收加盟商的錢? ?轉給供應商 是 支付這個加盟費嗎? 你們這個 是幫別人繳納嗎?

