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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-26 09:15

你好  我建議你   購買或者銷售都走往來科目明細(xì)  ;比如應(yīng)收賬款  和應(yīng)付賬款  走對應(yīng)的明細(xì) 這樣才好方便你核對往來對賬的 。 是的  

~游來游去 追問

2021-05-26 09:28

假如購買或采購現(xiàn)付了也要先走下過渡在沖是嗎

meizi老師 解答

2021-05-26 09:29

 你好是的。  要過渡下便于你后期對賬的 

~游來游去 追問

2021-05-26 09:57

老師,還有就是我們賬面現(xiàn)在跟審計(jì)報(bào)告不一致,要求我們跟審計(jì)報(bào)告調(diào)成一樣的,有必要這樣做嗎,我應(yīng)該怎么處理。涉及資產(chǎn)類的是不是所以國企來講會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢

meizi老師 解答

2021-05-26 10:04

 你好   是的 需要調(diào)整的 。 要按照審計(jì)后的調(diào)整下   

~游來游去 追問

2021-05-26 10:05

調(diào)整有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,會(huì)影響以前年度報(bào)表或是其他嗎

meizi老師 解答

2021-05-26 10:11

你好     到時(shí)還得去調(diào)整賬務(wù)的。 你賬和申報(bào)表和報(bào)表一致就行了。   

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你好? 我建議你? ?購買或者銷售都走往來科目明細(xì)? ;比如應(yīng)收賬款? 和應(yīng)付賬款? 走對應(yīng)的明細(xì) 這樣才好方便你核對往來對賬的 。 是的??
2021-05-26 09:15:00
沒有付款就做應(yīng)付賬款
2019-05-24 17:43:25
你好,實(shí)際成本核算購入原材料,采用預(yù)付貨款的方式采購材料,賬務(wù)處理是 借:原材料,貸:預(yù)付 賬款。
2020-12-11 11:57:21
在核算項(xiàng)目里增加比較好。
2016-10-07 11:11:22
你好,可以計(jì)入在建工程,但如果你的電梯的折舊年限或殘值和廠房差別很大,可以單獨(dú)作為固定資產(chǎn)。
2019-08-16 10:24:19
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