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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-05-26 06:57

你好需要每個月申報表和賬上去比對找出來原因 看啥情況,不是直接一筆就調(diào)了

maize老師 解答

2021-05-26 07:14

要是每個月都是按這個做分錄,你去看下你賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅借方期末數(shù)和你留底稅額是不是可以對上,每期對應(yīng)去查  ,沒有結(jié)轉(zhuǎn)就按月比對去結(jié)轉(zhuǎn),不一定說錯了要是有大量進(jìn)項稅額有的沒有認(rèn)證 做賬做應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額,財務(wù)報表沒有重分類,也會到應(yīng)交稅費下面,這樣申報表不會出來沒有認(rèn)證稅額,這樣也會不一致,

maize老師 解答

2021-05-26 07:15

明細(xì)比對去查這個,還有有別的稅種要是交沒有計提,是補(bǔ)計提別的稅,不一定就是增值稅有問題

maize老師 解答

2021-05-26 07:15

應(yīng)交稅費下面包括別的稅,不止增值稅

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相關(guān)問題討論
你好需要每個月申報表和賬上去比對找出來原因 看啥情況,不是直接一筆就調(diào)了
2021-05-26 06:57:48
你是指賬上與申報表嗎?
2017-06-08 09:59:51
您好 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅稅費(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方余額是留抵稅額
2020-03-08 13:59:15
你好 就是進(jìn)項留 抵情況的填寫??
2021-03-12 10:02:27
你好,有留底28欄不要填寫。
2023-09-09 15:51:29
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