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送心意

吳月柳

職稱會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-27 22:06

老師,開票時(shí)是借:應(yīng)收賬款100萬  代:主營業(yè)務(wù)收入90萬  應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅金10萬
        錢到賬時(shí)借:銀行存款100萬   代:應(yīng)收賬款100萬
      現(xiàn)100萬要打給掛靠公司,其中扣10萬稅金和10管理費(fèi),賬怎么做?

吳月柳 解答

2016-11-27 21:41

你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù),請看前一個提問,謝謝。

吳月柳 解答

2016-11-27 22:16

你好,那你當(dāng)這個掛靠業(yè)務(wù)是你們公司的了,那這稅金及管理費(fèi)就不能做在外賬反映了,在內(nèi)賬才反映

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你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù),請看前一個提問,謝謝。
2016-11-27 21:41:42
借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 內(nèi)帳可以這樣處理
2016-11-26 10:51:53
老師好,我想問一下我是裝飾工程公司,人家掛靠我公司,在我公司開票,扣的稅金怎么做賬?做得細(xì)一點(diǎn)。 營改增,一般納稅人
2016-11-27 20:36:02
你好,這個額計(jì)入成本核算的
2019-12-19 11:49:23
您好,這3個點(diǎn)是公程造價(jià)的百分之三(100元3塊錢來計(jì)算的)
2020-05-28 00:51:19
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