老師,之前注冊資本是認(rèn)繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行,在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財(cái)務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報(bào)收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施: 全額申報(bào),不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時(shí)按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個(gè)倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個(gè)經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈(zèng)送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈(zèng)送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購商品的含稅價(jià)款。 贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答

增值稅納稅表第38欄期末未交查補(bǔ)稅額有數(shù),為什么沒法扣款
答: 需要到稅務(wù)大廳進(jìn)行操作,會有相應(yīng)的滯納金。
增值稅一般納稅人稽查查補(bǔ)稅款能否抵頂留抵稅額
答: 我公司是增值稅一般納稅人,主要從事有色金屬的加工、生產(chǎn)制造、銷售(含出口)業(yè)務(wù),因財(cái)務(wù)人員工作失誤,2009年某月,將估價(jià)銷售的產(chǎn)品在次月未進(jìn)行先沖回再調(diào)整,結(jié)果出現(xiàn)少計(jì)收入的問題,在今年國稅稽查部門檢查中發(fā)現(xiàn),由此產(chǎn)生增值稅款100余萬元,目前我公司期末增值稅留抵稅額近2000萬元,請問此項(xiàng)檢查查補(bǔ)稅款能否抵頂現(xiàn)在的留抵?如果可以將查補(bǔ)稅款沖減留抵是否還要加處罰款?另外《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人將增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減查補(bǔ)稅款欠稅問題的批復(fù)國稅函[2005]169號》我公司是否適用?稽查部門能否可以依據(jù)上述文件精神將這項(xiàng)問題在稽查報(bào)告中反映出來?謝謝.
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
納稅檢查補(bǔ)繳的稅款為什么可以抵扣?補(bǔ)交后增值稅會計(jì)科目怎么做賬。謝謝!親
答: 補(bǔ)繳的稅款抵扣啥?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整

