
老師,房產(chǎn)開發(fā)公司企業(yè)所得稅零申報(bào),業(yè)務(wù)招待費(fèi)作為調(diào)增項(xiàng)嗎?一直沒有銷售,只有費(fèi)用,怎么申報(bào)?
答: 同學(xué)你好,不需要做調(diào)增項(xiàng)的。
老師,沒有收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年底企業(yè)所得稅報(bào)表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
答: 你好對(duì)的,需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年報(bào)的企業(yè)所得稅報(bào)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)包含管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用的招待費(fèi)么
答: 是的,這個(gè)是看明細(xì)不是看的一級(jí)科目
我所得稅申報(bào)時(shí)報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)會(huì)跳出一個(gè)框,可以幫我看下是什么原因嗎‘’
每個(gè)季度進(jìn)行所得稅申報(bào)時(shí),怎么提前看一下業(yè)務(wù)招待費(fèi)有沒有超標(biāo)呀
業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額為10422元,收入為1166424.09元,所得稅年報(bào)申報(bào)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)如何填列
老師我們單位2019年?duì)I業(yè)利潤(rùn)是負(fù)數(shù),那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)在會(huì)算清繳企業(yè)所得稅時(shí)還可以扣除嘛


小魚兒 追問
2021-05-24 19:14
王雁鳴老師 解答
2021-05-24 19:33