
馬老師您好。請教。我單位事業(yè)單位。2018 年底其他應收款余額10000元 ,按財政部2018 3號文件預算會計銜接到非財政撥款結(jié)余借方,貸資金結(jié)存。今年三月報銷費用10000元。借單位管理費用 貸其他應收款,預算會計我做借事業(yè)支出、貸非財政撥款結(jié)余。因銜接時非財政撥款結(jié)余借方掛著。對嗎,不對應如何做。
答: 您好,您這樣操作是不對的,正確的做法是,2018 年底其他應收款余額10000元 ,預算會計銜接不做處理。今年三月報銷費用10000元。借單位管理費用 貸其他應收款,預算會計不做處理。
事業(yè)單位 執(zhí)行政府會計 不計算利潤 2020年把沖賬的費用入錯科目了 借 單位管理費用-商品服務支出 -后勤汽車 貸 其他應收款 ,2021年發(fā)現(xiàn)錯誤 ,想改成 借 單位管理費用 -商品服務支出- 公務用車 請問怎么調(diào)賬 需要紅沖嗎 紅沖的話 分錄是?
答: 同學你好,借 單位管理費用 -商品服務支出- 公務用車 借 單位管理費用-商品服務支出 -后勤汽車 金額用負數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
備用金12月20日支出給員工A人民幣3000,A員工12月29日給我發(fā)票500元,說是買了五百東西自己報銷,那500這個發(fā)票放在12月份做這筆現(xiàn)金報銷還是等到她所有備用金都花光了再來這筆現(xiàn)金支出?借:其他應收款-A員工 2000貸:銀行2000借:管理費用-辦公費 500貸:其他應收款-A員工 500是這樣嘛?
答: 你好,同學,這個我來幫你解決


正直的河馬 追問
2021-05-24 19:29
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2021-05-24 19:29
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2021-05-24 19:30
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2021-05-24 19:31
波德老師 解答
2021-05-24 19:32
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2021-05-24 19:38
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2021-05-24 21:26