
老師,我想問一下,我們公司是小規(guī)模的,供應(yīng)商3月份開出一張發(fā)票,5月份才給我,可是我做1-3月份的賬時(shí),不知道供應(yīng)商有開出這張發(fā)票,所以我就沒有做這個(gè)發(fā)票的賬,4月份已經(jīng)申報(bào)今年季度報(bào)表了,這張發(fā)票可以做在5月份的賬里面嗎?
答: 你好,可以這么做的。
老師,我想問一下,我們公司是小規(guī)模的,供應(yīng)商3月份開出一張發(fā)票,5月份才給我,可是我做1-3月份的賬時(shí),不知道供應(yīng)商有開出這張發(fā)票,所以我就沒有做這個(gè)發(fā)票的賬,4月份已經(jīng)申報(bào)今年季度報(bào)表了,這張發(fā)票可以做在5月份的賬里面嗎?
答: 你好你這個(gè)做5月賬上就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000

