
那賬上我直接做借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)付,稅金直接入固定資產(chǎn)嗎?還是說先1、借:固定資產(chǎn) 100 應(yīng)交稅費-進項稅額 17 貸:其他應(yīng)付款 1172、借:固定資產(chǎn) 17 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額 17 ???這兩筆操作呢?有些人又說:第二部應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 17 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額 17 ?究竟第二部哪一
答: 如果是增值稅專用發(fā)票的話,直接做 借:固定資產(chǎn) 100 應(yīng)交稅費-進項稅額 17 貸:其他應(yīng)付款 117
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費——增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款購入固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(進項稅額)減少,銀行存款減少,花費銀行存款。是怎么理解?
答: 您好!進項稅額沒有減少,只是銀行存款減少而已。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,固定資產(chǎn)總價200萬,回票40萬,未回票160,我入賬的時候?qū)⒒仄钡牟糠郑ú缓?稅價)和未回票部份160萬(含 稅)合計入賬了,計入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在剩余160萬的票又回了100000,那么這個會計分錄,是應(yīng)該做借:應(yīng)交稅費-進項稅額,貸:固定資產(chǎn)-稅額,是這樣做嗎?
答: 您好,是的,您的理解非常正確,還得調(diào)整以前確認折舊金額









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