老師好,我把付福利費(fèi)做成、應(yīng)付職工薪酬的分錄做成、借、應(yīng)付職工薪酬、貸、現(xiàn)金 589、同時(shí)我還在別的月份付的福利費(fèi),分錄做成、、借、管理費(fèi)用福利費(fèi),貸、現(xiàn)金、6180、這是20年的賬、也交了6000多的企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在年度企業(yè)所得匯算沒(méi)有申報(bào)那、我該怎么做?。窟@一開(kāi)始的分錄應(yīng)該先借、管理費(fèi)用福利費(fèi)589就好了,現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬有貸方余額589,我還對(duì)付的福利費(fèi)做出兩種分錄,我該怎么改?能改嗎?
堅(jiān)持-成功
于2021-05-21 06:10 發(fā)布 ??875次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
相關(guān)問(wèn)題討論

你好,職工薪酬明細(xì)表看應(yīng)付職工薪酬借方,發(fā)生額合計(jì)或者貸方發(fā)生額合計(jì)。
2021-04-30 15:08:45

您好
個(gè)人代扣的部分要計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬-工資里面
2020-12-20 10:57:44

應(yīng)付職工薪酬,它是屬于負(fù)債類,是對(duì)員工的工資的一個(gè)核算,這個(gè)應(yīng)付職工薪酬,如果說(shuō)期末有余額,就說(shuō)明是還沒(méi)有給員工發(fā)的工資,沒(méi)有發(fā)的工資,這一部分在所得稅時(shí)候不能夠扣除納稅調(diào)整。
2021-12-26 16:30:58

分錄不對(duì)哈; 按我寫的來(lái)做:? ??
1.計(jì)提工資?
借:管理費(fèi)用等貸:應(yīng)付職工薪酬——工資?
2.計(jì)提社保和公積金(企業(yè)部分)?
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保?
應(yīng)付職工薪酬-公積金
3.次月發(fā)放工資時(shí)?
借:應(yīng)付職工薪酬——工資?
貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)?
其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅?
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金?
4.上交社保公積金?
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)?
-????? 公積金(企業(yè)部分)
其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)
-????? 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分)?
貸:銀行存款或現(xiàn)金?
5.上交個(gè)人所得稅?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅?
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-04-06 16:15:10

您好
個(gè)人所得稅應(yīng)該是包含在工資里面計(jì)提的
請(qǐng)問(wèn)員工實(shí)發(fā)工資金額多少 個(gè)人所得稅金額多少?
2024-07-08 22:01:19
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息