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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-05-20 12:35

你好  。 因為這個 假如你銷售是100斤 肯定是按100斤來結(jié)轉(zhuǎn)的

價值觀 追問

2021-05-20 13:11

那少的2斤成本做到哪里

meizi老師 解答

2021-05-20 13:15

 你好     少的 2斤  是購進入庫的時候就少了嗎  合理損耗不   

價值觀 追問

2021-05-20 13:19

有的是入庫前少的,那是不是可以做成本

價值觀 追問

2021-05-20 13:19

如果是入庫后少的可以做管理費用還是營業(yè)外支出

meizi老師 解答

2021-05-20 13:24

 你好  如果是 購進的合理損耗直接計入成本去核算的。少入庫的 計入營業(yè)外支出 。如果是管理原因才是計入管理費用去  

價值觀 追問

2021-05-20 13:26

那如果是合理損耗,那么進銷存表填寫時結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量按102填寫,還是100填寫?

meizi老師 解答

2021-05-20 13:29

 你好按照100來寫 你都少了   還按102 就不對了  

價值觀 追問

2021-05-20 13:30

那另外的2斤只是分錄入成本,進銷存表格不需要入或者標注嗎

meizi老師 解答

2021-05-20 13:42

 你好  是的。    直接按你100來錄入   做入庫即可 

價值觀 追問

2021-05-20 13:43

那另外2斤需要做附件嗎

meizi老師 解答

2021-05-20 13:45

 你好 你要寫一個情況說明  領(lǐng)導簽字做附件就行了。  

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你好 。 因為這個 假如你銷售是100斤 肯定是按100斤來結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-05-20 12:35:56
同學你好 (1)材料已驗收入庫 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款(或應付賬款、應付票據(jù)、預付賬款等科目) 如貨款尚未支付,材料已驗收入庫,但月末仍未收到相關(guān)發(fā)票憑證,按暫估價入賬,下月做相反分錄予以沖回,收到相關(guān)發(fā)票憑證后再編制會計分錄. (2)材料尚未驗收入庫 借:在途物資 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款(或應付賬款、應付票據(jù)、預付賬款等科目) 材料驗收入庫時,結(jié)轉(zhuǎn)實際采購成本: 借:原材料 貸:在途物資
2020-11-08 09:00:25
你好,是不是你單位對采購按計劃成本核算,購入按實際成本,然后入庫調(diào)整到計劃成本
2017-11-07 08:42:35
你好 本期結(jié)轉(zhuǎn)的成本=期初成本余額+本期購進成本-期末成本余額,即本期銷售成本。
2021-05-10 02:07:30
你好,按實際的計算
2017-06-12 15:15:28
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