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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-05-20 10:39

你好,調(diào)整應(yīng)付賬款科目,那么你需要重新打印總帳和明細(xì)賬

晨晨 追問

2021-05-20 10:43

老師請(qǐng)問一下,應(yīng)付賬款科目,借方余額可以和貸方余額相沖嗎,我們公司以前的18-19年的有些開票了的也掛著,付款了的也掛著,都是代理記賬留下來的帳,我想著能不能這樣沖平來

紫藤老師 解答

2021-05-20 10:43

同一個(gè)單位的,可以對(duì)沖

晨晨 追問

2021-05-20 10:47

可以呀,我擔(dān)心不可以哦,怕稅務(wù)局查起來,查出來問題,說這樣子的不可以沖

紫藤老師 解答

2021-05-20 10:48

同一個(gè)單位的,可以對(duì)沖的,沒問題

晨晨 追問

2021-05-20 10:53

好的,老師,個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票給我們的,我們要不要和個(gè)人簽合同,寫送貨單呢,

紫藤老師 解答

2021-05-20 11:00

要和個(gè)人簽合同,寫送貨單

晨晨 追問

2021-05-20 11:05

以前的都沒有簽合同,寫送貨單,我會(huì)搞死,老師請(qǐng)問一下建筑業(yè)的全盤帳務(wù),是指要做那些帳務(wù)處理呢

紫藤老師 解答

2021-05-20 11:06

全盤會(huì)計(jì)崗位職責(zé)




1、根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定,結(jié)合公司特點(diǎn),負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定,報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

2、參與擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃,審核,分析,監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。

3、 在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作,正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,填制和審核會(huì)計(jì)憑證,登記明細(xì)帳和總帳,對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付,財(cái)物的收發(fā),增減和使用,資金收支進(jìn)行核算。

4、 正確計(jì)算收入,費(fèi)用,成本,正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果,具體負(fù)責(zé)編制公司月度,年度會(huì)計(jì)報(bào)表,年度會(huì)計(jì)決算及附注說明和利潤(rùn)分配核算工作。

5、 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理,按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

6、 負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算,申報(bào)和繳納工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。

7、 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本,費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性,合理性和真實(shí)性,審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

8、負(fù)責(zé)執(zhí)行收支計(jì)劃的預(yù)算和總結(jié)工作,以及監(jiān)督資金上撥和支出工作。

9、及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證,帳冊(cè),報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集,匯編,歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。

10、 主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià),向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí),可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。 協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)做好財(cái)務(wù)內(nèi)務(wù)工作,完成財(cái)務(wù)總監(jiān)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

晨晨 追問

2021-05-20 11:09

好的,謝謝老師

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你好,調(diào)整應(yīng)付賬款科目,那么你需要重新打印總帳和明細(xì)賬
2021-05-20 10:39:54
您好!金蝶一般情況是要打印幾級(jí)科目都可以的。
2016-06-21 16:54:59
這句話對(duì)嗎
2015-12-26 15:23:18
這是會(huì)計(jì)科目重分類問題,對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,應(yīng)填列的數(shù)據(jù)是:應(yīng)收賬款明細(xì)科目中的借方余額的全部屬于應(yīng)收賬款的范圍,預(yù)收賬款明細(xì)科目的借方余額部分也是屬于應(yīng)收賬款填列的范圍,上述兩項(xiàng)數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表中填的應(yīng)收賬款的金額。 其他問題類似
2017-05-24 20:49:56
你好? 一般按客戶名稱? ?只設(shè)二級(jí)科目就可以 圖中也是可以的
2021-12-06 15:30:15
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